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問(wèn):誤餐補(bǔ)助屬于工資薪金所得嗎?是否需要繳納個(gè)人所得稅嗎?

編輯:納稅籌劃 發(fā)表于 2023-04-17 09:56:16 瀏覽: 文章來(lái)源:小美熊會(huì)計(jì)公司
文章導(dǎo)讀:誤餐補(bǔ)助屬于工資薪金所得,按規(guī)定不征稅的誤餐補(bǔ)助,符合財(cái)政部門(mén)規(guī)定的差旅費(fèi)津貼、誤餐補(bǔ)助不征收個(gè)人所得稅。具體規(guī)定為:差旅費(fèi)津貼:企業(yè)可以參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定制訂本單...
  問(wèn)題描述:請(qǐng)問(wèn)單位以誤餐補(bǔ)助名義發(fā)給職工的補(bǔ)貼、津貼,是否屬于工資薪金?
 
  答:誤餐補(bǔ)助屬于工資薪金所得,按規(guī)定不征稅的誤餐補(bǔ)助,是指按財(cái)政部門(mén)規(guī)定,個(gè)人因公在城區(qū)、郊區(qū)工作,不能在工作單位或返回就餐,確實(shí)需要在外就餐的,根據(jù)實(shí)際誤餐頓數(shù),按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取的誤餐費(fèi)。除上述情形外,單位以誤餐補(bǔ)助名義發(fā)給職工的補(bǔ)貼、津貼,屬于工資薪金,應(yīng)當(dāng)并入當(dāng)月工資、薪金所得計(jì)征個(gè)人所得稅。
問(wèn):誤餐補(bǔ)助屬于工資薪金所得嗎?是否需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
 
  符合財(cái)政部門(mén)規(guī)定的差旅費(fèi)津貼、誤餐補(bǔ)助不征收個(gè)人所得稅。具體規(guī)定為:差旅費(fèi)津貼:企業(yè)可以參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定制訂本單位差旅費(fèi)管理辦法。對(duì)能夠提供差旅起止時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)證明材料,按差旅費(fèi)管理辦法發(fā)放的差旅費(fèi),準(zhǔn)予稅前扣除。差旅費(fèi)開(kāi)支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。個(gè)人取得規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍的差旅費(fèi)津貼不征個(gè)人所得稅,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分并入取得當(dāng)月工資薪金計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。誤餐補(bǔ)助:不征稅的誤餐補(bǔ)助,是指按財(cái)政部門(mén)規(guī)定,個(gè)人因公在城區(qū),郊區(qū)工作,不能在工作單位或返回就餐,確實(shí)需要在外就餐的,根據(jù)實(shí)際誤餐頓數(shù),按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取的誤餐費(fèi)。一些單位以誤餐補(bǔ)助名義發(fā)給職工的補(bǔ)貼,津貼,應(yīng)當(dāng)并入當(dāng)月工資,薪金所得計(jì)征個(gè)人所得稅。
 
  根據(jù):1、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個(gè)人所得稅若干問(wèn)題的規(guī)定》的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào))第二條“關(guān)于工資,薪金所得的征稅問(wèn)題”第(二)項(xiàng)“下列不屬于工資,薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼,津貼或者不屬于納稅人本人工資,薪金所得項(xiàng)目的收入,不征稅”第4款規(guī)定:差旅費(fèi)津貼,誤餐補(bǔ)助。
 
  2、《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于誤餐補(bǔ)助范圍確定問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字〔1995〕082號(hào))規(guī)定:(國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào))文件規(guī)定:不征稅的誤餐補(bǔ)助,是指按財(cái)政部門(mén)規(guī)定,個(gè)人因公在城區(qū),郊區(qū)工作,不能在工作單位或返回就餐,確實(shí)需要在外就餐的,根據(jù)實(shí)際誤餐頓數(shù),按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取的誤餐費(fèi)。一些單位以誤餐補(bǔ)助名義發(fā)給職工的補(bǔ)貼,津貼,應(yīng)當(dāng)并入當(dāng)月工資,薪金所得計(jì)征個(gè)人所得稅。
 
  誤餐補(bǔ)助不需要繳納個(gè)人所得稅的情況:如出差人員外地辦事,中午在外就餐,發(fā)的誤餐補(bǔ)助的情況不需要繳納個(gè)稅。下列不屬于工資、薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼、津貼或者不屬于納稅人本人工資、薪金所得項(xiàng)目的收入,不征稅的包括:差旅費(fèi)津貼、誤餐補(bǔ)助。個(gè)人因故,不能在工作單位或返回就餐,根據(jù)實(shí)際誤餐頓數(shù),按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取的誤餐費(fèi)。
 
  如果貴公司向個(gè)人支付的差旅費(fèi)津貼、誤餐補(bǔ)助是因公出差,按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)取得的,是不需要繳納個(gè)人所得稅的。但是,屬于人人有份,福利性質(zhì)的,以誤餐補(bǔ)助名義發(fā)放的,應(yīng)當(dāng)并入當(dāng)月工資、薪金所得繳納個(gè)人所得稅。
 
  差旅費(fèi)津貼、誤餐補(bǔ)助,不屬于工資薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼津貼,不征收個(gè)人所得稅。
 
  當(dāng)然,誤餐補(bǔ)助需要在一定合理的范圍內(nèi),否則,仍然可能被稅局認(rèn)為屬于發(fā)放給個(gè)人的工資薪金所得。
 
  比如,出差一天誤餐補(bǔ)助100元,那么肯定是合理的。但是,如果出差一天給誤餐補(bǔ)助1000元,甚至5000元、10000元呢?那肯定是不合理的,稅局就會(huì)要求交個(gè)稅的。
 
  另外,出差的誤餐補(bǔ)助,還得有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。比如,某公司規(guī)定,一般人員出差,每人每天誤餐補(bǔ)助50元;中層人員出差,沒(méi)人每天80元;公司領(lǐng)導(dǎo)出差,每人每天100元。有了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),那么就不會(huì)被認(rèn)定為工資而交稅了。
 
  事業(yè)單位誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定

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問(wèn):誤餐補(bǔ)助屬于工資薪金所得嗎?是否需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
編輯:納稅籌劃 2023-04-17 09:56:16 瀏覽:
  問(wèn)題描述:請(qǐng)問(wèn)單位以誤餐補(bǔ)助名義發(fā)給職工的補(bǔ)貼、津貼,是否屬于工資薪金?
 
  答:誤餐補(bǔ)助屬于工資薪金所得,按規(guī)定不征稅的誤餐補(bǔ)助,是指按財(cái)政部門(mén)規(guī)定,個(gè)人因公在城區(qū)、郊區(qū)工作,不能在工作單位或返回就餐,確實(shí)需要在外就餐的,根據(jù)實(shí)際誤餐頓數(shù),按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取的誤餐費(fèi)。除上述情形外,單位以誤餐補(bǔ)助名義發(fā)給職工的補(bǔ)貼、津貼,屬于工資薪金,應(yīng)當(dāng)并入當(dāng)月工資、薪金所得計(jì)征個(gè)人所得稅。
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  根據(jù):1、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個(gè)人所得稅若干問(wèn)題的規(guī)定》的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào))第二條“關(guān)于工資,薪金所得的征稅問(wèn)題”第(二)項(xiàng)“下列不屬于工資,薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼,津貼或者不屬于納稅人本人工資,薪金所得項(xiàng)目的收入,不征稅”第4款規(guī)定:差旅費(fèi)津貼,誤餐補(bǔ)助。
 
  2、《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于誤餐補(bǔ)助范圍確定問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字〔1995〕082號(hào))規(guī)定:(國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào))文件規(guī)定:不征稅的誤餐補(bǔ)助,是指按財(cái)政部門(mén)規(guī)定,個(gè)人因公在城區(qū),郊區(qū)工作,不能在工作單位或返回就餐,確實(shí)需要在外就餐的,根據(jù)實(shí)際誤餐頓數(shù),按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取的誤餐費(fèi)。一些單位以誤餐補(bǔ)助名義發(fā)給職工的補(bǔ)貼,津貼,應(yīng)當(dāng)并入當(dāng)月工資,薪金所得計(jì)征個(gè)人所得稅。
 
  誤餐補(bǔ)助不需要繳納個(gè)人所得稅的情況:如出差人員外地辦事,中午在外就餐,發(fā)的誤餐補(bǔ)助的情況不需要繳納個(gè)稅。下列不屬于工資、薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼、津貼或者不屬于納稅人本人工資、薪金所得項(xiàng)目的收入,不征稅的包括:差旅費(fèi)津貼、誤餐補(bǔ)助。個(gè)人因故,不能在工作單位或返回就餐,根據(jù)實(shí)際誤餐頓數(shù),按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取的誤餐費(fèi)。
 
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